为加强医院审计工作对经济活动的监督,健全审计工作制度,结合医院实际情况,制定审计工作的保密制度如下:
一、对审计人员进行保密教育,提高审计人员在经济活动中的责任感和保密意识。
二、审计人员严格执行保密制度、严守机密,未公开的事项不得外传。
三、审计人员对在执行业务,调查取证中取得和了解的资料、情况应严格保守秘密。
四、审计工作中具有保存价值或者应保密的档案,审计科应送档案室妥善保管。
五、在审计工作中,无意或故意泄密并对经济活动造成重大损失者,应追究其责任。
审计部保密制度
为了贯彻上级和《************公司保密制度》精神,结合本部门实际情况,特制定保密规定如下:
第一条 保密工作涉及国家和企业的安全与利益,意义重大,因此要把保密工作列入重要议事日程,要定期检查及时研究,布置和总结保密工作。
第二条 审计部主任负责本部门保密工作的全面领导,由负责部门档案管理的审计员兼职保密员做好日常保密工作。
1、每半年利用部门会议进行一次保密教育。
2、传达重要文件,召开重要会议前必须对参加人员进行保密教育。
3、对抽调参加外审人员,要事先对他们进行保密教育,使他们遵守出差保密手则,严禁携带机密文件,资料到公共场所。
4、涉及机密工作人员调人工作时,切实办好交接手续。
第三条 密级程度划分,保密范围,严格管理文件和资料。